Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten (voor en na bestemming)

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten (voor en na bestemming)

Bedragen x €1.000

  Begroting 2023 voor wijziging Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 1.088 -18.069 -16.981 1.813 -19.076 -17.263 2.109 -18.025 -15.916
2. Openbare ruimte 712 -21.113 -20.401 1.508 -23.261 -21.753 1.702 -22.904 -21.202
3. Economie, Recreatie en Toerisme 3.824 -7.819 -3.995 7.455 -9.678 -2.223 6.212 -8.329 -2.117
4. Onderwijs 1.547 -9.779 -8.232 3.446 -12.556 -9.110 3.459 -12.023 -8.564
5. Sport en Cultuur 921 -12.157 -11.236 3.273 -14.476 -11.203 2.755 -13.448 -10.693
6. Sociaal Domein 21.642 -108.301 -86.659 33.135 -130.770 -97.635 35.671 -127.596 -91.925
7. Milieu 22.829 -23.522 -693 24.431 -26.564 -2.133 25.170 -25.244 -74
8. VHROSV 10.397 -15.421 -5.024 28.004 -34.040 -6.036 29.086 -33.891 -4.805
Subtotaal Programma's 62.960 -216.181 -153.221 103.065 -270.421 -167.356 106.164 -261.460 -155.296
Algemene dekkingsmiddelen:                  
Lokale Heffingen 26.322 -1.541 24.781 24.838 -1.398 23.440 24.853 -1.289 23.564
Algemene uitkeringen 172.177 -35 172.142 181.669 -44 181.625 184.080 -41 184.039
Dividend 203 0 203 253 0 253 253 0 253
Saldo financieringsfunctie 5.405 -13.469 -8.064 3.824 -5.568 -1.744 3.877 -4.668 -791
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 204.107 -15.045 189.062 210.584 -7.010 203.574 213.063 -5.998 207.065
Overhead 212 -36.979 -36.767 724 -40.334 -39.610 881 -40.817 -39.936
Vennootschapsbelasting 0 -180 -180 0 1.635 1.635 0 1.634 1.634
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 267.279 -268.385 -1.106 314.373 -316.130 -1.757 320.108 -306.641 13.467
Toevoeging/onttrekking aan reserves:                  
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Openbare ruimte 1.537 -1.529 8 2.933 -5.145 -2.212 2.782 -5.145 -2.363
3. Economie, Recreatie en Toerisme 67 0 67 2.153 -467 1.686 1.838 -362 1.476
4. Onderwijs 6 0 6 2.263 0 2.263 344 0 344
5. Sport en Cultuur 0 0 0 613 42 655 634 0 634
6. Sociaal Domein 0 -413 -413 7.720 -3.245 4.475 7.439 -3.249 4.190
7. Milieu 94 0 94 339 0 339 259 0 259
8. VHROSV 0 0 0 947 -132 815 950 -132 818
Algemene dekkingsmiddelen -4.093 0 -4.093 66.685 -63.850 2.835 69.634 -65.333 4.301
Overhead 0 -383 -383 1.941 -383 1.558 742 -418 324
13 mutaties reserves 6.844 -3.143 3.701 0 0   0 0 0
Gerealiseerd resultaat 271.734 -273.853 -2.119 399.967 -389.310 10.657 404.730 -381.280 23.450

*In de vastgestelde primaire begroting is dienstverlening per abuis opgenomen in programma 10 Overhead i.p.v. programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid. In de primaire begroting in de jaarstukken 2023 is deze juist opgenomen. Hierdoor is in bovenstaande tabel bij de lasten in programma 1 (beleidsveld 1.1 Bestuur) € 100.000 hoger en op programma 10 € 100.000 lager dan was opgenomen in de vastgestelde primaire begroting.