Overzicht van baten en lasten

Toelichting op baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting op baten en lasten

Tot 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over de rechtmatigheid van de gemeente. Met ingang van 2023 geeft het college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording af. De gemeenteraad heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële verordening Land van Cuijk 2023.

Overzicht van baten en lasten (voor en na bestemming)

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten (voor en na bestemming)

Bedragen x €1.000

  Begroting 2023 voor wijziging Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 1.088 -18.069 -16.981 1.813 -19.076 -17.263 2.109 -18.025 -15.916
2. Openbare ruimte 712 -21.113 -20.401 1.508 -23.261 -21.753 1.702 -22.904 -21.202
3. Economie, Recreatie en Toerisme 3.824 -7.819 -3.995 7.455 -9.678 -2.223 6.212 -8.329 -2.117
4. Onderwijs 1.547 -9.779 -8.232 3.446 -12.556 -9.110 3.459 -12.023 -8.564
5. Sport en Cultuur 921 -12.157 -11.236 3.273 -14.476 -11.203 2.755 -13.448 -10.693
6. Sociaal Domein 21.642 -108.301 -86.659 33.135 -130.770 -97.635 35.671 -127.596 -91.925
7. Milieu 22.829 -23.522 -693 24.431 -26.564 -2.133 25.170 -25.244 -74
8. VHROSV 10.397 -15.421 -5.024 28.004 -34.040 -6.036 29.086 -33.891 -4.805
Subtotaal Programma's 62.960 -216.181 -153.221 103.065 -270.421 -167.356 106.164 -261.460 -155.296
Algemene dekkingsmiddelen:                  
Lokale Heffingen 26.322 -1.541 24.781 24.838 -1.398 23.440 24.853 -1.289 23.564
Algemene uitkeringen 172.177 -35 172.142 181.669 -44 181.625 184.080 -41 184.039
Dividend 203 0 203 253 0 253 253 0 253
Saldo financieringsfunctie 5.405 -13.469 -8.064 3.824 -5.568 -1.744 3.877 -4.668 -791
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 204.107 -15.045 189.062 210.584 -7.010 203.574 213.063 -5.998 207.065
Overhead 212 -36.979 -36.767 724 -40.334 -39.610 881 -40.817 -39.936
Vennootschapsbelasting 0 -180 -180 0 1.635 1.635 0 1.634 1.634
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 267.279 -268.385 -1.106 314.373 -316.130 -1.757 320.108 -306.641 13.467
Toevoeging/onttrekking aan reserves:                  
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Openbare ruimte 1.537 -1.529 8 2.933 -5.145 -2.212 2.782 -5.145 -2.363
3. Economie, Recreatie en Toerisme 67 0 67 2.153 -467 1.686 1.838 -362 1.476
4. Onderwijs 6 0 6 2.263 0 2.263 344 0 344
5. Sport en Cultuur 0 0 0 613 42 655 634 0 634
6. Sociaal Domein 0 -413 -413 7.720 -3.245 4.475 7.439 -3.249 4.190
7. Milieu 94 0 94 339 0 339 259 0 259
8. VHROSV 0 0 0 947 -132 815 950 -132 818
Algemene dekkingsmiddelen -4.093 0 -4.093 66.685 -63.850 2.835 69.634 -65.333 4.301
Overhead 0 -383 -383 1.941 -383 1.558 742 -418 324
13 mutaties reserves 6.844 -3.143 3.701 0 0   0 0 0
Gerealiseerd resultaat 271.734 -273.853 -2.119 399.967 -389.310 10.657 404.730 -381.280 23.450

*In de vastgestelde primaire begroting is dienstverlening per abuis opgenomen in programma 10 Overhead i.p.v. programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid. In de primaire begroting in de jaarstukken 2023 is deze juist opgenomen. Hierdoor is in bovenstaande tabel bij de lasten in programma 1 (beleidsveld 1.1 Bestuur) € 100.000 hoger en op programma 10 € 100.000 lager dan was opgenomen in de vastgestelde primaire begroting.